Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051920992
Číslo faktúry: FD /0121/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Jamník
Dodávateľ: MAGNA E.A. s.r.o.
Adresa: Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: Elektrika VO- dobropis
Fakturovaná suma s DPH: -16,11
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.07.2019
Dátum vystavenia: 30.06.2019
Dátum splatnosti: 22.07.2019
Dátum úhrady: 19.07.2019
Súbor: FD_0121_19
Zverejnené: 15.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov